注册内审师(CIA)当前位置: 首页 - 注册内审师 - 注册内审师(CIA)
2018年注册内部审计师(CIA)报考简章
时间:2018-01-10 10:21 作者:云苏教育
国际注册内部审计师(CIA)是审计领域专家的标志,也是审计领域的最高含金量的证书,国家审计署引进,由中国内部审计协会组织考试;是目前国际审计界唯一公认的职业资格。拥有CIA认证的内部审计师平均年薪可以增加10万元以上。未来几年内,中国对CIA的需求会大大增加,供需缺口将进一步扩大。
一、报名条件
大学本科以上学历;在校大四学生需要提交学校在读证明;中级及以上职称;具备以上条件之一均可报名;
二、考试次数及形式
全国每年组织四次,均为机考;考试时间分别在3月、6月、9月和12月;
三、报考及预约平台
CIA考试的考生需使用IIA开发的资格考试管理系统和Pearson VUE机考公司开发的考试预约系统。
为保证考生能顺利报名并通过资质审核,昆明云苏教育提供现场报名;考生只需要提交报名相关资料:毕业证;身份证;高清蓝底电子版照片;职称证书复印件即可;
四、机考时间安排
正式考试时间
3月2日 - 3月11日 6月1日 - 6月10日
9月1日 - 9月10日 12月1日 - 12月10日
关于放假的说明:法定节日期间不提供考试服务,若临时发布放假通知,上述考试时间会随之进行调整,届时以中国内部审计协会官网相关公告为准
五、报考程序及要求
参加考试的新考生;所有报名费、考务费用一旦缴纳,不予退还,考试中心只提供缴费收据,不开具发票。
六、考试有效期
1.资质审核期(90天)。 2.成绩有效期(4年)。 3.科目报考有效期(180天)。 4.未通过科目考试间隔期(80天)。 5.已通过科目考试间隔期(3年)。
七、考试科目和范围
科目1:内部审计基础
范围具体包括:内部审计强制性指南、内部控制与风险、审计工具与技术等。
科目2:内部审计实务
范围具体包括:管理内部审计职能、管理单项审计业务、舞弊风险与控制等。
科目3:内部审计知识要素
范围具体包括:治理与商业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理与领导规则、业务连续性、财务管理、全球化经营环境等。
八、考试题型、题量、时长和语种
1.考试题型:三个科目考试试题均为单项选择题。
2.考试题量:科目一试题为125道,科目二、三试题各为100道。
3.考试时长:科目一考试为150分钟;科目二、三考试各为120分钟。
4.考试语种:分为中文和英文。
九、考试参考用书
《内部审计基础》 《内部审计实务》《内部审计知识要素》《国际内部审计专业实务框架》《内部审计师习题汇编》以上书籍均可在昆明云苏教育信息咨询有限公司订购。
十、考试相关费用
1.费用标准
考生在报考CIA考试过程中,须按以下标准缴纳申请费和考务费:
申请费(25美元) 考务费(100美元/科) ;
①首次参加CIA考试的新考生 需要缴纳申请费、考务费。
②以前参加过CIA考试(包括纸笔考试和机考)的老考生,在4年成绩有效期内的,无需缴纳申请费,仅需缴纳考务费;100美元/科;
③以前参加过CIA考试(包括纸笔考试和机考)的老考生,4年成绩有效期满仍未全科通过拟继续参加考试的,需重新缴纳申请费、考务费;
④根据IIA的规定,学生不再享受半价优惠。
关于考试费用的说明:考试费用由IIA规定,目前国际标准约为:申请费200美元,考务费350美元/科。中国大陆现实行较低的费用标准,今后费用标准将逐步提高。
2.支付方式
需要代报名的考生,报名时统一支付现金到昆明云苏教育信息咨询有限公司,考务费和申请费不提供发票,只提供收据。
3.支付凭证
美国应税行为一般以结算体系监控为主,没有官方统一发票。考生在线支付费用后,可在CCMS系统中查看“订单历史记录”,并自行打印作为支付凭证。
4.退费规定
考生因个人原因导致无法参加考试的,不予退费。考生请谨慎付款。
十一、其他注意事项
1.各省级内部审计(师)协会可根据本简章,制定本考点的报考简章。
2.本简章最终解释权归中国内部审计协会所有。如IIA相关政策有所调整,将参照IIA新政策执行,请关注中国内部审计协会官网相关公告。
3、国国际注册内部审计师(CIA)是国际内部审计领域专家的标志,也是目前世界各国公认的职业资格。各国公认的职业资格。
2018年国际注册内部审计师(CIA)考前培训班课程安排
【培训科目】
科目1:内部审计基础 教材及考点串讲1天 + 考前串讲1天
范围具体包括:内部审计强制性指南、内部控制与风险、审计工具与技术等。
科目2:内部审计实务教材精讲1天 + 考前串讲1天
范围具体包括:管理内部审计职能、管理单项审计业务、舞弊风险与控制等。
科目3:内部审计知识要素 教材精讲2天+考前串讲2天
范围具体包括:治理与商业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理与领导规则、业务连续性、财务管理、全球化经营环境等。
【面授培训时间】 2018年3月-5月,6月-8月,9月-11月;滚动开课,
【培训地址】昆明市东风东路白云培训中心
【收费标准】15360元/人(含培训费、考务费和申请费;教材费和资料费)
【报名联系】
办公室电话:0871-65385386 手机:17787009366(可加微信)
联系人: 朱老师
【报名地址】昆明市盘龙区北京路欣都龙城2A栋26楼2606室;
【培训班师资简介】
李庭燎老师,河南省平顶山市人,管理学博士,国际注册信息系统审计师(CISA)。国际信息系统控制与审计协会专家会员。
2001至今,南京审计大学助教、讲师。2010-2015任信息管理系副主任。主要从事审计信息化、IT审计的教学、研究和培训工作。独立开设《信息系统审计》《信息系统绩效评价》等课程并主编相关教材。曾承担《管理信息系统》等课程教学,并曾经负责CISA培训工作。教学和培训效果受到学员和学生的好评。
2007-2008,2013,中华会计网校主讲CIA网络课程;
2004年开始,承担中国内审协会IT审计培训。承担审计署计算机审计高级班培训。
曾为河南省内审协会、江苏内审协会、中石油总部、三峡集团总部、华润总部等组织和企事业单位提供IT审计培训服务。
2008-2013,连续5年8次赴多个国家和地区(美国、丹麦、肯尼亚等)参加联合国审计项目,期间参加审计署南京特派办和江苏省审计厅多个计算机审计有关项目。
2016 赴台湾参加海峡两岸内部审计论坛做主报告。
2017 应审计署邀请赴曼谷为泰国审计署开展联合国审计培训。
汪宁老师 中国内部审计协会职业教育部高级讲师。安徽省内部审计师协会理事,安徽省审计专业高级专业技术资格评审委员会专家评委,安徽省国土资源厅项目评审专家评委,高级审计师、国际注册内部审计师(CIA)。
长期参加教学培训工作。被聘为南京审计学院兼职老师,主要从事审计案例教学工作,并参与了南京审计学院承担的《南方电网公司审计体系建设研究》及《卫生系统内部审计操作指南》的课题研究。
现任中国内部审计协会职教部高级审计师资格考试辅导主讲老师。
曾任中审网校CIA考试高级培训师,主要从事国际注册内部审计师(CIA)课程教学与辅导;曾为国家药监局、重庆农商行、安徽省内部审计师协会、合肥市内部审计师协会、宁波市内部审计师协会、安徽省交通会计学会、皖北煤电集团、安徽省移动公司、洽洽食品股份有限公司等单位举办的培训班授课。
积极参与审计实践。2014年获得安徽省“内部审计能手”荣誉称号,2015年参与国家审计署“深圳市重点流域水污染防治专项资金”项目审计。主要从事企事业单位审计,多次担任大中型项目主审及审计组长。
2010年参与了《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》的编著、2012年参与了国家卫生部组织的《卫生系统内部审计操作指南》的编著、2014年参加了《内部审计知识要素》一书的编著。多次担任安徽省内审协会组织的论文评标专家评委,并在《中国审计报》、《现代商业》、《安徽审计》等。
石贵泉老师 山东财经大学会计学院教授,会计学博士;国际注册内部审计师(CIA);山东省财政厅会计咨询专家团队成员,全国知名内部审计培训咨询专家;研究方向为内部审计、风险管理、内部控制和会计信息化。
培训教学经历:多年来,作为中国内部审计协会及多省、市审计厅局的特聘教授,常年承担在全国各地的培训授课任务,在北京、天津、福建、云南、黑龙江、青海等全国二十多个省市自治区讲授审计、会计及管理类课程。
多次为中国银行总行、国家税务局、国家邮政局、铁路总公司、中国工商银行、农业银行、山东电力、山东联通、河南电力等多家单位进行内部审计、会计、企业管理和CIA考前培训等咨询服务工作,积累了丰富的培训教学经验,并创造了培养出我国唯一CIA考试成绩全球第一考生的辉煌业绩。